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审计局2021工作总结和工作思路范文
时间:2021-11-06 11:56:12 网站:文库114

审计局2021工作总结和工作思路范文

  xxxx年,在xx区委、区政府和上级审计机关的正确领导下,xx区审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,以“两学一做”学习教育常态化制度化为统领,以深化“能力提升年”活动为抓手,求真务实、开拓进取,积极履行审计职能,努力推动市委“xxxx”战略体系在xx重重落地。

审计局2021工作总结和工作思路范文

  一、主要亮点工作

  (一)服务中心能力不断提升

  xxxx年,区审计局紧紧围绕区委区政府的决策部署,聚焦高质量发展,围绕中心、服务大局,不断提升审计宏观服务能力。开展高铁新城征迁项目预算执行审计,为今年我区头等大事提供审计保障;开展乡镇(街道)国资管理情况审计,推动国有企业深化改革;开展区产业基金投资业务专项审计调查,服务我区产业转型升级;开展衢化棚改建设项目跟踪审计、斗潭危旧房改造项目跟踪审计,为衢化新城、新斗潭建设保驾护航;开展航埠镇低碳示范社区建设开展跟踪审计,助推低碳小镇建设;开展领导干部自然资源资产审计,助推我区生态文明建设;开展地方政府隐性债务情况审计,并就政府债务强管控背景下“大花园”建设资金要素保障措施开展调研,提供区政府决策服务。

  (二)审计业务质量稳中有升

  一是审计项目质量稳步提高。区审计局始终坚持“提升质量、争创精品”理念,将审计项目质量建设视为审计工作的“生命线”,狠抓审计项目质量。在区中小企业担保公司经济责任审计项目获得全省xxxx年度优秀审计项目的基础上,xxxx年,我局组织实施的区xx万元以下政府投资项目结算审计专项审计调查项目再次获得全省表彰审计项目,审计项目质量水平稳步提高。二是审计查处力度不断加大。区审计局始终坚持把强化审计监督、规范权力运行作为各项审计工作的出发点和落脚点,不断加大审计查处问题的力度。xxxx年,向纪检监察机关移送案件线索x起,均已立案调查,其中涉及副科级领导干部x人;下发审计决定书x份,已收回财政资金xxxx.xx万元。三是审计结果运用成效凸显。xxxx年,我局上报的各类信息专报被区级以上领导批示xx篇,其中区委书记徐利水批示x篇,区长方庆建批示xx篇;被各类信息刊物采用的信息报道xx篇,其中《中国审计》x篇、《x审计》x篇、《x审计信息》x篇、市级信息报道xx篇;x篇计算机审计技术方法案例入选审计署技术方法案例素材库。

  (三)审计体制机制不断完善

  一是投资审计转型全面加快。在上级审计机关三令五申要求全面退出政府投资建设项目价款结算审计,加快投资审计全面转型的背景下,在没有现实可借鉴经验的情况下,我局明确了投资审计转型的总体思路、方法和步骤,并报区委、区政府同意后实施。投资审计转型做法也得到了市审计局及其他县(市、区)审计局的高度肯定,x市审计局、x市xx市审计局、xx区、xx县审计局先后到我局调研学习经验做法。二是审计整改体系逐步完善。xxxx年,财政审计工作报告引起多方高度重视,一是审计报告得到区委徐利水书记、方庆建区长的长篇批示,并首次纳入区委办督考体系;二是问题整改清单再次纳入区人大和区政府双项督考体系;三是区纪委就报告中的问题线索予以关注;四是区检察院就报告中的部分问题以检察建议书形式予以跟进;五是我局将继续联合区人大财经工委开展问题整改督查。

  二、工作思路

  xxxx年,我局将继续紧紧围绕我区“两创强区、两美富民”战略,提升审计工作政治站位,依法履行审计职责,推动审计创新发展,为我区与全省同步实现“两个高水平”,推动市委“xxxx”战略在xx重重落地提供审计保障。

  (一)突出重点,严格履行审计监督职责。一是推进重大政策措施落实情况跟踪审计,关注重大项目建设进度、资金保障、财税、金融等政策情况,推动政策措施贯彻落实。二是充分发挥财政审计“龙头”作用,围绕写好“两个报告”深化财政审计,关注存量和增量资金、地方政府性债务等重点,同时做好部门预算执行审计。三是加强对各项民生政策和专项资金的审计监督,着力揭示和严肃查处重大损失浪费、挤占挪用、甚至侵吞贪污等行为。四是加强领导干部经济责任审计,加强对重点地区、重点部门、重点单位和关键岗位领导干部的审计监督,进一步强化审计结果运用,推进问责和责任追究机制的健全完善。五是加大对政府建设资金和重点投资项目的审计力度,及时揭示和纠正项目建设与管理中存在的重大违法违规问题,预防项目中违规、违纪、违法现象。六是加强生态资源环境审计,掌握资金规模和投资结构,揭示存在问题、困难和风险,提出有效建议,积极探索领导干部自然资源资产离任审计试点。

  (二)谋求合力,推动审计整改取得实效。一是大力督促审计整改落实。进一步提高审计意见、建议的科学操作性。建立健全审计整改督促检查机制,抓好整改责任、回访、销号、定期研究等制度的落实,引导和促进有关部门、单位建立长效管理机制,提高决策和管理水平。二是严肃查处违规违纪行为。在各项审计中,重点关注财政资金分配、重大项目审批、重大物资采购、国有资产转让等重点领域和关键环节,着力揭露和惩治权力运行中的贪腐行为。注重审计结果分析,对权力运行中普遍性和规律性的问题,要深入分析成因,提出切实可行的意见和建议,促进体制、机制、制度的建立健全和完善。三是充分发挥部门联动合力。继续探索审计与纪检监察、检察、公安等部门的工作协作机制,充分发挥各自的职能作用。协调用好社会审计、内部审计两支力量,增强监督合力,缓解审计力量不足的问题。

  (三)创新思路,全面加强机关各项建设。一是狠抓项目规划。以审计全覆盖为目标,加强与区委、区政府的沟通联系,结合本地实际,及早准确落实好审计项目计划,切实将审计监督融入到党委政府中心工作和发展大局,做到早谋划、早行动、早落实。二是狠抓审计质量。始终坚持审计质量是审计工作的生命线,严格加强项目管理、复核、审理等基础工作,同时狠抓审计执法监督检查,不断提高审计质量和成效。同时积极向党委政府提交高质量的审计报告和审计信息专报,为领导决策提供决策参考。三是狠抓技术应用。积极推进建设数据平台,提高大数据等新技术应用,以大数据审计为突破口推进审计业务与信息技术深度融合,着力提高现代审计技术的应用,不断提高审计效率和工作质量。四是狠抓队伍建设。以审计机关人财物管理改革试点为契机,全面加强审计机关思想、组织、廉政、作风和能力建设,努力打造xx审计铁军。

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